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内部审计是一项具有很高“性价比”的工作,泰州审计机关促进增收节支和挽回

admin 股票 2025-12-12 09:55 400

交汇点讯记者从6月25日召开的泰州市内部审计工作新闻发布会上获悉,党的十八大以来,泰州市各级审计机关共促进增收节支和挽回经济损失近38亿元。

“就内部审计而言,它是国际公认的、实现组织有效治理的重要基石,是防控风险的第一道堤坝。可以说,各单位主要领导抓内审就是抓全局、抓治理、抓绩效,是一项应当抓、值得抓、并且具有很高‘性价比’的工作。”泰州市审计局副局长张连璋说。通过加强内部审计,可以推动监督关口前移,健全单位自身“免疫系统”,有效强化对风险的源头管控,达到“治已病”“防未病”的目的。实践充分证明,一个单位的内部审计工作越有效,出现违法违规问题的可能性就越小,治理水平和工作绩效往往就越高。

据泰州市审计局内部审计指导监督处处长翟巧根介绍,近年来,在泰州市委市政府的坚强领导下,审计机关积极履行内部审计指导监督职能,相关单位不断加强内部审计的组织领导、制度建设、队伍建设和质量建设,全市内部审计工作呈现出良好的发展态势,作用发挥日益显现。据统计,目前全市共有内部审计机构143个,其中独立设置的内部审计机构48个;内部审计人员582名,其中专职人员152名;10个单位成立了审计委员会。两年来,全市各单位内部审计机构开展国家重大政策措施落实情况审计项目195个,财政财务收支审计项目1123个,固定资产投资审计项目2396个,经济责任审计项目931个,其他审计项目2882个,发现问题金额35.06亿元,发现问题个数8723个,问题整改金额29.32亿元,问题整改个数8149个,有力促进了重大政策贯彻落实、领导权力规范运行、单位内控制度完善和重大风险隐患防范。

“内部审计作为企业经济活动的重要监督机制,在规范企业合规经营、加强内部控制、提升经济效益、规避各类风险、明确经济责任、提供决策依据、服务企业整体战略规划等方面起到了不可替代的作用。”据泰州市国有资产监督管理委员会监督稽查处处长王凯介绍,目前,泰州建成全省唯一一家国企内审法务专职队伍。推动内审工作融入企业内部管理与风险控制的各个环节,2020年市属企业共完成内部审计项目98项,发现问题519条,其中已整改完成381条,正在整改107条,共实现审计效益金额达8630.18万元,其中核减工程费用2314.13万元、核减拆迁补贴1322.44万元;核增房屋租金、物业费、合同款等共计2655.73万元。今年,泰州9家市属企业全年共计划安排内审项目126项,其中由各市属企业自行组织实施52项、结合社会力量审计68项、市国资委组织实施6项,重点围绕经济责任审计、财务收支审计、经营管理审计、建设工程项目审计、专项审计、内控审计等,综合协调各方面的力量,形成国家审计、内部审计、社会审计三位一体的审计监督体系。

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编辑:王舒婷

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